nuestra alcaldia

Nuestra Alcaldía

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Darío de Jesús García Ospina

Jefe de Oficina de Control Interno
2020 - 2023

Biografía

Educación:

Contador Público

Universidad de Antioquia

Programa Alta Gerencia

Universidad de Los Andes

Experiencia

    • Docente de Cátedra Universidad Católica de Oriente
    • Docente de Cátedra Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
    • Alcalde de Rionegro2001 – 2003
    • Líder Comunitario con una gran vocación de servidor público. Su amplia experiencia en casi todas las dependencias de la administración municipal es una ventaja para desempeñar de la mejor manera este cargo tan importante en la administración
    • Quiere lograr que la oficina de control interno se posicione dentro de la administración municipal, siendo reconocida como un área de vital importancia transversal a las demás dependencias.
Despacho del Alcalde

Funciones

    • Asesorar en la formulación de políticas, normas, sistemas, métodos y procedimientos necesarios para garantizar el desarrollo permanente del Control Interno en la entidad.
    • Presentar anualmente el Programa Anual de Auditoría de Control interno que desarrollará la dependencia ante el Comité de Control interno, al igual debe presentar el Plan de auditoría ante el líder del proceso que se va a auditar en los tiempos establecidos en el procedimiento de Evaluación del Sistema de Control Interno, atendiendo las directrices de la Guía de Auditoría de Entidades Públicas.
      Es responsable por la construcción de obras que demande el progreso local; el ordenamiento del desarrollo, la autonomía territorial; la promoción de la participación ciudadana.
    • Liderar y evaluar el proceso de Auditorías Internas de calidad en la Administración.
    • Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas, de las fallas en su cumplimiento y recomendar correctivos y acciones para mejorarlo.
    • Auditar los procesos relacionados con la contratación, el manejo de los recursos y bienes, los sistemas de información de la entidad y otras actividades identificadas como críticas, detectar las desviaciones y generar las recomendaciones para su mejoramiento.
    • Orientar la construcción del mapa de riesgos para establecer mecanismos de prevención, protección de recursos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
    • Evaluar el comportamiento de los indicadores asociados a los controles definidos en el mapa de riesgos, detectar las desviaciones y orientar el plan de mejoramiento.
    • Asistir a las reuniones de los Consejos, juntas, comités, y demás cuerpos en que tenga asiento de la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes.
    • Ejercer como Secretario del Comité de Control Interno.
    • Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento derivados de la Evaluación Independiente, los Informes Pormenorizados y a las auditorias efectuadas por los entes de control.